eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 2375
  • Data wpłynięcia: 2009-09-30
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: budżetowa na rok 2010
  • data uchwalenia: 2010-01-22
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102

2375-ustawa-z-zal

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
290 510
500 000
1.
Wspieranie inwestycji słu ących potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych
290 510
500 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
50 510
1.
rodki pieni
ne
x
50 510
II.
Przychody
x
240 000
500 000
1.
Pozostałe przychody
x
240 000
500 000
III.
Wydatki
x
290 510
500 000
1.
Wydatki inwestycyjne
x
290 510
500 000
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)
6110, 6120
1.2
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
290 510
500 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
7/42
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
29 693
32 156
1.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolno ci, zwalnianych z zakładów karnych
i aresztów, w tym:
29 693
32 156
1.1
wydatki bie ące
29 673
32 106
1.2
wydatki majątkowe
20 50
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
14 760
13 305
1.
rodki pieni
ne
x
13 941
12 495
2.
Nale no ci
x
5
3.
Zobowiązania
x
-61 -50
4.
Pozostałe rodki obrotowe
x
875 860
II.
Przychody
x
28 238
28 060
1.
Pozostałe przychody
x
28 238
28 060
1.1
- potrącenia z wynagrodzenia skazanych
2970
28 238
28 000
1.2
-odsetki bankowe
x
60
III.
Wydatki
x
29 693
32 156
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
2 824
3 360
2.
Wydatki bie ące (własne)
x

1

1
2.1
- inne
x

1

1
- opłaty bankowe
4300
1 1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
20 50
3.1
wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
20 50
4.
Przelewy redystrybucyjne
2960
26 848
28 745
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
13 305
9 209
1.
rodki pieni
ne
x
12 495
9 209
2.
Zobowiązania
x
-50
3.
Pozostałe rodki obrotowe
x
860
7/43
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
131 704
120 964
1.
Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Centralnej Ewidencji Kierowców
131 704
120 964
1.1
- wydatki bie ące
93 404
108 964
1.2
- wydatki inwestycyjne
38 300
12 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
65 268
21 633
1.
rodki pieni
ne
x
123 084
21 633
2.
Nale no ci
x
1 960
3.
Zobowiązania (minus)
x
-59 776
II.
Przychody
x
88 069
101 990
1.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
91 632
99 990
2.
Pozostałe przychody
- w tym odsetki
0920
-3 563
2 000
III.
Wydatki
x
131 704
120 964
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
93 404
108 964
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4170, 4180
500
1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
80
1.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
13
1.4
- pozostałe, w tym:
x
93 404
108 371
1.4.1
- remonty
4270
1 000
1.4.2
- inne, w tym:
x
93 404
107 371
1.4.2.1
- materiały
4210
500 2
000
1.4.2.2
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksią ek
4240
5 5
1.4.2.3
- usługi
4300
92 894
105 341
1.4.2.4
- usługi internetowe
4350
20
1.4.2.5
- szkolenia
4550
5 5
2.
Wydatki inwestycyjne
x
38 300
12 000
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
38 300
12 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
21 633
2 659
1.
rodki pieni
ne
x
21 633
2 659
2.
Zobowiązania (minus)
x
7/44
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWI ZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
3 650
3 100
1.
Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolno ci, w tym:
3 650
3 100
1.1
- wydatki bie ące
150 100
1.2
- wydatki inwestycyjne
3 500
3 000
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 652
3 511
1.
rodki pieni
ne
x
783 361
2.
Nale no ci
x
3 353
3 400
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
200 560
3.
Zobowiązania (minus)
x
-484 -250
II.
Przychody
x
3 535
2 720
1.
Pozostałe przychody, w tym:
x
3 535
2 720
1.1
- wpłaty przywi ziennych zakładów pracy
1080
3 500
2 700
1.2
- odsetki
0920
35 20
III.
Wydatki
x
3 676
3 229
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
150
100
2.
Wydatki bie ące (własne)
x
26 129
2.1
pozostałe, w tym:
2.1.1.
- umorzenia
25 128
2.1.2.
- inne
1 1
2.1.2.1.
- opłaty i prowizje bankowe
4300
1
1
3.
Wydatki inwestycyjne
x
3 500
3 000
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
3 500
3 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 511
3 002
1.
rodki pieni
ne
x
361 202
2.
Nale no ci
x
3 400
3 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
560 450
3.
Zobowiązania (minus)
x
-250 -200
7/45
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
37 968
71 714
1.
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
37 968
71 714
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
114
1.
rodki pieni
ne
x
114
II.
Przychody
x
37 854
71 714
1.
Pozostałe przychody
x
37 854
71 714
1.1
- rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
x
35 589
68 196
1.2
- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zada szkoleniowych
x
776
200
1.3
- z udost pniania poligonów wojskom obcym
x
1 489
3 318
III.
Wydatki
x
37 968
71 714
1.
Wydatki inwestycyjne
x
37 968
71 714
1.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
37 968
71 714
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
7/46
strony : 1 ... 30 ... 37 . [ 38 ] . 39 ... 50 ... 82

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: