eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

- określenie rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 2375
  • Data wpłynięcia: 2009-09-30
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: budżetowa na rok 2010
  • data uchwalenia: 2010-01-22
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 102

2375-ustawa-z-zal

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
37 103
40 264
1.
Wydatki bie ące
32 019
34 464
2.
Wydatki inwestycyjne
5 084
5 800
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
2 834
1 531
1.
rodki pieni
ne
x
4 460
3 157
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 626
-1 626
II.
Przychody
x
35 800
38 784
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
2430
5 500
6 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
30 004
32 454
3.
Pozostałe przychody (przypis)
x
296 330
III.
Wydatki
x
37 103
40 264
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
32 019
34 464
2.
Wydatki inwestycyjne
6110, 6120, 6260, 6270
5 084
5 800
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 531
51
1.
rodki pieni
ne
x
3 157
1 677
2.
Zobowiązania (minus)
x
-1 626
-1 626
7/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
579 417
553 978
1.
Wydatki bie ące
560 562
528 396
2.
Wydatki inwestycyjne
18 855
25 582
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
30 238
1 262
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
70 075
41 099
2.
Nale no ci
x
228 5
703
3.
Zobowiązania (minus)
x
-40 783
-46 040
II.
Przychody
x
550 441
552 916
1.
Odpis z funduszu emerytalno-rentowego
2960
411 000
411 000
2.
Odpis z funduszu składkowego
2960
54 008
58 418
3.
Pozostałe przychody
x
85 433
83 498
3.1
- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych
x
56 244
55 415
3.2
- refundacja kosztów obsługi:
x
27 164
26 027
3.2.1
- ubezpiecze zdrowotnych
x
7 821
7 024
3.2.2
- wiadcze kombatanckich
x
15 192
15 078
3.2.3
- rent strukturalnych
x
84
3.2.4
- rent socjalnych
x
1 613
1 613
3.2.5
- wiadcze górniczych i za prac przymusową
x
2 454
2 312
3.3
- inne przychody
x
2 025
2 056
7/8
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Wydatki
x
579 417
553 978
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
560 562
528 396
1.1
- wynagrodzenia pracowników Kasy
4010-4100, 4170
287 961
287 882
1.2
- pochodne od tych wynagrodze
4110-4120
45 196
46 211
1.3.
- pozostałe wydatki bie ące, w tym:
x
227 405
194 303
1.3.1
- opłaty pocztowe
4300
65 398
62 105
1.3.2
- wydatki na usługi bankowe
4300
15 640
15 026
1.3.3
- Program PPWOW - 10% wkład własny
4304, 4214, 4754
1 363
1 535
1.3.4
- Program POIG - 15% wkład własny
4309
150
2.
Wydatki inwestycyjne:
x
18 855
25 582
2.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
16 840
17 400
2.2
- Program PPWOW - 10% wkład własny
6124
2 015
8 182
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
1 262
200
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
41 099
40 037
2.
Nale no ci
x
5 703
1 183
3.
Zobowiązania (minus)
x
-46 040
-41 820
7/9
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2
3 4
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
11 403 047
12 338 744
1.
Wydatki bie ące
11 073 047
11 988 744
2.
Wydatki inwestycyjne
330 000
350 000
1.
Zasiłki dla bezrobotnych
2 880 000
3 442 813
- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne
585 500
700 000
2.
Zasiłki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne
1 693 000
1 593 000
2.1
- w tym: koszty obsługi
20 100
20 100
3.
Dodatki aktywizacyjne
101 500
107 550
4.
wiadczenia integracyjne
19 200
13 590
5.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
6 098 311
6 536 745
5.1
- szkolenia
173 000
367 509
5.1.1
- dodatki szkoleniowe
20 000
5.1.2
- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych
33 900
172 080
5.1.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
9 100
45 429
5.1.4
- koszty szkolenia
110 000
150 000
5.2
- prace interwencyjne
150 000
200 100
5.2.1
- wynagrodzenia
127 300
172 500
5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
22 700
27 600
5.3
- roboty publiczne
288 800
332 577
5.3.1
- wynagrodzenia
245 000
286 677
5.3.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
43 800
45 900
5.4
- prace społecznie u yteczne
40 600
42 432
5.5
- stypendia
1 564 200
1 646 619
5.5.1
- w okresie odbywania sta u
1 403 400
1 629 411
5.5.1.1
- stypendia
1 109 300
1 289 054
5.5.1.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
294 100
340 357
5.5.2
- w okresie przygotowania do zawodu
140 200
5.5.2.1
- stypendia
110 900
5.5.2.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
29 300
5.5.3
- w okresie nauki
20 600
17 208
5.6
- przygotowanie zawodowe dorosłych
31 000
255 505
5.6.1
- stypendia
12 000
105 000
5.6.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
3 168
25 505
5.6.3
- koszty przygotowania zawodowego dorosłych
15 832
125 000
5.7
- młodociani pracownicy
190 000
210 000
5.7.1
- wynagrodzenia
161 200
179 500
5.7.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
28 800
30 500
5.8
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
210 000
354 189
5.9
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją sta y podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych
567 583
717 583
7/10
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1
2


3
4
5.10
- refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowisk pracy oraz przyznanie
jednorazowych rodków na podj cie działalno ci gospodarczej
1 110 500
1 654 706
5.10.1
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
715 500
656 000
- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne
300 000
300 000
5.10.2
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
395 000
998 706
5.11
- koszty szkole oraz rodki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych
wiadcze Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie
1 170 000
135 000
5.12
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
18 333
20 000
5.13
- restrukturyzacja zatrudnienia i inne
2 000
2 000
5.14
- projekty pilota owe
65 000
72 000
5.15
- programy specjalne
163 935
200 000
5.16
- pomoc pa stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom,
które utraciły prac
110 700
230 625
5.17
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wy ywienia
19 000
57 000
5.18
- opieka nad dzieckiem lub osobą zale ną
2 000
2 000
7/11
strony : 1 ... 20 ... 30 . [ 31 ] . 32 ... 40 ... 80 ... 82

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: