eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustawRządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

- roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 16
  • Data wpłynięcia: 2007-11-16
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: budżetowa na rok 2008
  • data uchwalenia: 2008-01-23
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 19, poz. 117

druk-nr-16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZO CI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
1 050
1 080
1.
Stypendia
700
730
2.
Pomoc socjalna
250
250
3.
Dofinansowania do wyda o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych
100
100
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
805
253
1.
rodki pieni ne
x
478
280
2.
Nale no ci
x
327
3.
Zobowi zania (minus)
x
-27
II.
Przychody
x
825
900
1.
Pozostałe przychody
x
825
900
1.1
- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...
na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1080
800
900
III.
Wydatki
x
1 377
1 080
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
2440, 2450
100
100
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
950
980
3.
Wydatki bie ce (własne)
x
327
- pozostałe w tym:
x
327
- umorzenie nale no ci na podstawie art.70 § 1.ustawy Ordynacja
podatkowa
327
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
253
73
1.
rodki pieni ne
x
280
73
2.
Zobowi zania (minus)
x
-27
5/27
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ A SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
18 393
14 284
1.
Zaj cia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
18 393
14 284
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
9 912
5 288
1.
rodki pieni ne
x
9 947
5 288
2.
Nale no ci
x
337
3.
Zobowi zania (minus)
x
372
II.
Przychody
x
13 950
10 500
1.
Pozostałe przychody
x
13 950
10 500
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
1080
13 950
10 500
III.
Wydatki
x
18 574
14 288
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
2440, 2450
18 393
14 284
2.
Wydatki bie ce (własne)
x
181
4
2.1
- pozostałe
x
181
4
- inne
x
181
4
- opłaty bankowe
4300
181
4
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
5 288
1 500
1.
rodki pieni ne
x
5 288
1 500
5/28
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
4
5
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
73 961
9 105
1.
Współfinansowanie wydatków bie cych jednostek organizacyjnych Policji
29 339
2 865
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji
25 556
3 490
3.
Rekompensaty pieni ne za ponadnormatywny czas słu by
17 527
2 644
4.
Nagrody dla policjantów za osi gni cia w słu bie
1 539
106
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
5 881
42
1.
rodki pieni ne
x
6 830
42
2.
Nale no ci
x
509
3.
Zobowi zania (minus)
x
-1 458
II.
Przychody
x
69 369
9 063
1.
Pozostałe przychody
x
69 369
9 063
1.1
- odsetki
0920
41
20
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
45 720
5 593
1.3
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zada inwestycyjnych
6170
23 608
3 450
III.
Wydatki
x
75 208
9 105
1.
Wydatki bie ce (własne)
x
49 652
5 615
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,
4170, 4180
19 091
2 752
1.2
- pochodne od wynagrodze
4110 , 4120
1 872
377
1.3
- pozostałe, w tym:
x
27 442
2 486
1.3.1
- wydatki osobowe niezaliczone do uposa e
wypłacane funkcjonariuszom
3070
4 894
406
1.3.2
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
4130
261
27
1.3.3
- zakup materiałów i wyposa enia
4210
4 171
135
1.3.4
- zakup rodków ywno ci
4220
622
1.3.5
- zakup sprz tu i uzbrojenia
4250
5 939
269
1.3.6
- zakup energi
4260
231
20
5/29
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
1.3.7
- zakup usług remontowych
4270
5 590
1 189
1.3.8
- zakup usług zdrowotnych
4280
42
1.3.9
- zakup wiadcze zdrowotnych dla osób nieobj tych
obowi zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
4290
186
1.3.10
- zakup usług pozostałych
4300
5 432
428
1.3.11
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotycz cych obiektów
zabytkowych b d cych w u ytkowaniu jednostek bud etowych
4340
46
1.3.12
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni
komórkowej
4360
13
12
1.3.13
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni
stacjonarnej
4370
3
1.3.14
- podró e słu bowe zagraniczne
4420
4
1.3.15
- ró ne opłaty i składki
4430
3
1.3.16
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
5
1.4
- zmniejszenie funduszu - zwrot rodków z roku poprzedniego
x
1 247
2.
Wydatki inwestycyjne
x
25 556
3 490
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
25 556
3 490
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
42
0
1.
rodki pieni ne
x
42
5/30
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikaj ce z ustawy tworz cej fundusz celowy
526 527
548 000
1.
Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
356 985
371 544
2.
Rozwijanie sportu w ród dzieci i młodzie y
145 848
151 796
3.
Rozwijanie sportu w ród osób niepełnosprawnych
23 694
24 660
Cz
B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
Paragrafy
wykonanie
na 2008 r.
w 2007 r.

w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na pocz tek roku
x
10 048
10 048
1.
rodki pieni ne
x
8 798
9 447
2.
Nale no ci
x
1 250
601
II.
Przychody
x
529 657
550 580
1.
Pozostałe przychody
x
529 657
550 580
1.1
- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach
losowych i loteriach
1070
526 500
548 000
1.2
- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek
w loteriach
1070
27
1.3
- odsetki bankowe
0920
3 130
2 580
III.
Wydatki
x
529 657
550 580
1.
Dotacje na realizacj zada bie cych
2440, 2450
169 542
176 456
2.
Wydatki bie ce (własne)
x
3 130
2 580
2.1
- pozostałe
x
- inne
x
- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów
i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe
4300
3 130
2 580
3.
Wydatki inwestycyjne
x
356 985
371 544
3.1
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
356 985
371 544
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
10 048
10 048
1.
rodki pieni ne
x
9 447
9 524
2.
Nale no ci
x
601
524
5/31
strony : 1 ... 20 ... 31 . [ 32 ] . 33 ... 40 ... 80 ... 81

Dokumenty związane z tym projektem:



Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: